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省委统战部关于2015年部门决算信息公开的情况说明

来源:办公室 2016-09-20

  一、部门职责

 

  按照省政府《三定方案》,中共黑龙江省委统一战线工作部具有以下主要职责:一是研究统一战线的理论方针、政策,向省委和中央统战部反映我省统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议。二是负责联系各民主党派代表人士,及时沟通情况,研究贯彻党的领导的多党合作和政治协商制度,以及对民主党派的方针政策;落实中央和省委关于发挥民主党派监督任用的工作,为省委同民主党派早先政治协商作好组织联系工作;三是负责调查研究、协调检查有民族和宗教工作的重大方针政策问题;联系代表人物;作好少数民族干部培养工作。四是负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;台属的有关工作。五是负责党外人士的政治安排;会同有关部门作好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。六是调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;积极开展思想政治活动。七是调查研究知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。八是负责开展海内外统一的宣传工作。九是负责指导市级党委统战工作和统战部门负责人的培训工作。

 

  二、人员基本情况

 

  中共黑龙江省委统一战线工作部机关及所属2个单位总人数为100人,在职职工73人,离休人员3人,退休人员24人。其中,省委统战部机关在职职工44人,离休人员2人,退休人员18人;省台办机关在编干部职工18人,离休人员1人,退休人员6人;黑龙江省海峡两岸经济文化交流中心在编1人;省欧美同学会机关在编干部职工10人。

 

  三、部门预算执行总体情况说明

 

  2015年部门预算总收入2267.78万元,部门预算支出2267.78元,同比增长5%。其中,机关1573.87万元,其他单位515.71万元。2015年度部门决算财政拨款总收入2265.73万元,部门决算财政拨款总支出2265.73万元,比当年预算增加176.15万元,同比增长9%。

 

  四、机关运行经费支出说明

 

  2015年本部门机关运行经费支出1057.04万 元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少85.02万元,降低11%。主要原因是:公务用车运行费和公务接待费的支出有所减少,节能减排工作取得良好效果,使公用经费比上一年度有所节约。

 

  五、政府采购支出说明

 

  2015年本部门政府采购支出总额7.03万元。

 

  六、国有资产占用情况说明

 

  截至2015年12月31日,本部门共有车12辆,其中,部级领导干部用车2辆,一般公务用车10辆。

 

  七、三公经费支出说明

 

  2015年公务用车运行维护费年初预算40.32万元,年末决算55.38万元,超年初预算15.06万元。增加原因是接待中央及各省市县和港澳人士调研考察活动用车增加,车辆使用年限增加,车辆老化以致维修费用增加。

 

  2015年预算没用公务接待费,出国(境),按省领导的工作要求,2015年从其他经费中调剂出国经费8.46万元,出赴日、韩团组数是3组,人数是4人。

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2265.73

一、一般公共服务支出

14

1713.31

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

256.31

六、其他收入

6

2.05

九、医疗卫生与计划生育支出

19

96.21

 

7

 

十九、住房保障支出

20

201.95

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

2267.78

本年支出合计

22

2267.78

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

2267.78

合计

26

2267.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2267.78

2265.73

 

 

 

 

2.05

201

一般公共服务支出

1969.62

1967.57

 

 

 

 

2.05

20125

港澳事务

173.14

172.48

 

 

 

 

0.66

2012501

  行政运行

163.43

162.77

 

 

 

 

0.66

2012550

  事业运行

9.71

9.71

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

164.68

164.68

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

69.18

69.18

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

95.50

95.50

 

 

 

 

 

20134

统战事务

1375.49

1374.10

 

 

 

 

1.38

2013401

  行政运行

630.75

629.37

 

 

 

 

1.38

2013499

  其他统战事务支出

744.74

744.74

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

256.31

256.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

256.31

256.31

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

256.31

256.31

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

96.21

96.21

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

96.21

96.21

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

64.68

64.68

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.66

0.66

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

30.87

30.87

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

201.95

201.95

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

201.95

201.95

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

65.27

65.27

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

102.65

102.65

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

34.03

34.03

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2267.78

2267.78

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1713.31

1713.31

 

 

 

 

20125

港澳事务

173.14

173.14

 

 

 

 

2012501

  行政运行

163.43

163.43

 

 

 

 

2012550

  事业运行

9.71

9.71

 

 

 

 

20129

群众团体事务

164.68

164.68

 

 

 

 

2012901

  行政运行

69.18

69.18

 

 

 

 

2012999

  其他统战事务支出

95.50

95.50

 

 

 

 

20134

统战事务

1375.49

1375.49

 

 

 

 

2013401

  行政运行

630.75

630.75

 

 

 

 

2013499

  其他统战事务支出

744.74

744.74

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

256.31

256.31

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

256.31

256.31

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

256.31

256.31

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

96.21

96.21

 

 

 

 

21005

医疗保障

96.21

96.21

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

64.68

64.68

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.66

0.66

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

30.87

30.87

 

 

 

 

221

住房保障支出

201.95

201.95

 

 

 

 

22102

住房改革支出

201.95

201.95

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

65.27

65.27

 

 

 

 

2210202

   提租补贴

102.65

102.65

 

 

 

 

2210203

   购房补贴

34.03

34.03

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2265.73

一、一般公共服务支出

15

1711.26

1711.26

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

20

256.31

256.31

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

96.21

96.21

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

201.95

201.95

 

本年收入合计

9

2265.73

本年支出合计

23

2265.73

2265.73

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

2265.73

合计

28

2265.73

2265.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

2267.78

2,267.78

 

20125

港澳事务

173.14

173.14

 

2012501

  行政运行

163.43

163.43

 

2012550

  事业运行

9.71

9.71

 

20129

群众团体事务

164.68

164.68

 

2012901

  行政运行

69.18

69.18

 

2012999

  其他统战事务支出

95.5

95.5

 

20134

统战事务

1375.49

1375.49

 

2013401

  行政运行

630.75

630.75

 

2013499

  其他统战事务支出

744.74

744.74

 

208

社会保障和就业支出

256.31

256.31

 

20805

行政事业单位离退休

256.31

256.31

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

256.31

256.31

 

210

医疗卫生与计划生育支出

96.21

96.21

 

21005

医疗保障

96.21

96.21

 

2100501

  行政单位医疗

64.68

64.68

 

2100502

  事业单位医疗

0.66

0.66

 

2100503

  公务员医疗补助

30.87

30.87

 

221

住房保障支出

201.95

201.95

 

22102

住房改革支出

201.95

201.95

 

2210201

   住房公积金

65.27

65.27

 

2210202

   提租补贴

102.65

102.65

 

2210203

   购房补贴

34.03

34.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

 

 

单位:万元

   目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,265.73

1,208.69

1,057.04

301

工资福利支出

627.43

627.43

 

30101

  基本工资

315.49

315.49

 

30102

  津贴补贴

157.93

157.93

 

30103

  奖金

123.32

123.32

 

30104

  社会保障缴费

29.76

29.76

 

30199

  其他工资福利支出

0.94

0.94

 

302

商品服务支出

1047.22

 

1047.22

30201

  办公费

38.85

 

38.85

30202

  印刷费

16.76

 

16.76

30204

  手续费

0.08

 

0.08

30205

  水费

0.65

 

0.65

30206

  电费

11.91

 

11.91

30207

  邮电费

10.77

 

10.77

30208

  取暖费

41.81

 

41.81

30209

  物业管理费

4.19

 

4.19

30211

  差旅费

140.18

 

140.18

30212

  因公出国(境)费用

8.47

 

8.47

30213

  维修(护)费

0.39

 

0.39

30215

  会议费

25.57

 

25.57

30216

  培训费

161.64

 

161.64

30226

  劳务费

19.4

 

19.4

30227

  委托业务费

392.54

 

392.54

30228

  工会经费

8.96

 

8.96

30229

  福利费

5.5

 

5.5

30231

  公务用车运行维护费

70.01

 

70.01

30239

  其他交通费用

89.24

 

89.24

30299

  其他商品服务支出

0.32

 

0.32

303

对个人和家庭的补助

581.26

581.26

 

30301

  离休费

47.01

47.01

 

30302

  退休费

213.54

213.54

 

30304

   抚恤金

41.95

41.95

 

30305

   生活补助

2.97

2.97

 

30307

  医疗费

70.8

70.8

 

30311

   住房公积金

65.27

65.27

 

30312

   提租补贴

102.65

102.65

 

30313

   购房补贴

34.03

34.03

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.04

3.04

 

310

其他资本性支出

9.82

 

9.82

31002

 办公设备购置

9.82

 

9.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48.78

8.46

40.32

 

40.32

 

63.84

8.46

55.38

 

55.38

 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:无

 

 

 

 

 

单位:万元

   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


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